為進一步發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、檢查和評價職能,促進完善組織治理、風險管理和內部控制,11月28日,集團舉辦“強化內審監(jiān)督 促進管理規(guī)范”專題培訓會,特邀市審計局派出二室主任邵暉擔任主講。集團黨委委員、副總經理翁暢出席并講話,集團審計工作人員及內審人才庫成員參加培訓。
翁暢副總經理強調,內部審計是集團管控體系的關鍵環(huán)節(jié),在當下復雜的市場環(huán)境和嚴格的監(jiān)管態(tài)勢下,強化內審監(jiān)督已刻不容緩。她要求培訓人員要深化對內部審計的多維度理解與認識,深入鉆研法規(guī)政策,通過項目與案例的剖析來提升實踐能力,要以高度的責任感和使命感投入到培訓學習與交流思考之中,將所學內容充分運用至實際工作,提升審計的質量和效果,為集團的高質量發(fā)展保駕護航。
邵暉主任圍繞內部審計工作,結合當前形勢要求,詳盡闡述了審計的分類、概念定位,提出了推進工作的思考與建議,解讀了重要文件規(guī)定,剖析了現(xiàn)存的問題短板,并對普遍性問題展開了探討,助力各單位精準把握內審監(jiān)督的要點。
在交流互動環(huán)節(jié),參培人員認為,培訓內容緊密貼合集團內部審計工作范疇,重點鮮明、貼合實際,對于進一步增進對內審工作的理解大有裨益。大家紛紛表示,要將學習成果轉化為工作動力,落實好近年來審計問題的風險預防工作,助力集團做強做優(yōu)做大,實現(xiàn)高質量發(fā)展。